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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1201044
Data de emissão01/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 2.348,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoAnulação
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***947523**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R 17.5, PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 829008 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA.
Dados do Credor
Nome do CredorVALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ***321770001**
EndereçoAV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoTransferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
01/12/2022 2.348,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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