Número do Empenho | 1212004 |
Data de emissão | 12/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 14.720,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.720,00 |
Valor Pago | R$ 14.720,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***552513** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (MEDICO PLATONISTA). CONFORME O CONTRATO DE Nº 049 2022 PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GLAUBER DO VALLE DE M FEITOSA LTDA |
CPF/CNPJ | ***879500001** |
Endereço | R MARECHAL DUTRA, 4300, MORADA NOVA, 64000180 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |