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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho115004
Data de emissão15/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 600,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***552513**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA (TEC. EM ENFERMAGEM), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERIODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2024, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA O HOSPITAL SAO MARCOS.
Dados do Credor
Nome do CredorEDINALVA DA FONSECA
CPF/CNPJ***167593**
EndereçoRUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64000000
CidadeBREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/01/2024 9 1 600,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000302 16/01/2024 600,00