| Número do Empenho | 109009 |
| Data de emissão | 09/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.691,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.691,00 |
| Valor Pago | R$ 7.691,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (PNEU 18,4 30) PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNIC. DE OBRAS SERV. PUBL. HABIT., URBANISMO E TRANSPORTE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA |
| CPF/CNPJ | ***332120001** |
| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |