| Número do Empenho | 415009 |
| Data de emissão | 15/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.598,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.598,00 |
| Valor Pago | R$ 5.598,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) DO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETES DOS REPRESENTANTES FEDERAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***966720001** |
| Endereço | CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, 64003700 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | |