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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1222001
Data de emissão22/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 11.423,92
Valor LiquidadoR$ 11.423,92
Valor PagoR$ 11.423,92
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***552513**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.ITEM QUANTIDADE PRODUTO:*4994 04 UNIDADES MOUSE USB OPTICO GOLDENTEC GT150;*6122 04 UNIDADES ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA;*7097 04 UNIDADES TECLADO USB GT SLIM GT950;*8251 04 UNIDADES MONITOR 20 60HZ HD TCN;*8252 04 UNIDADES COMP I5 2G, 8, 240.*EM. IND.43610004 – INVEST.
Dados do Credor
Nome do CredorA. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ***202700001**
EndereçoR FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, 64770000
CidadeSAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoAQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P SAUDE
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/12/2025 9 1 11.423,92
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008473 0000001 22/12/2025 11.423,92