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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1209007
Data de emissão 09/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Ação ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 2.950,49
Valor Liquidado R$ 2.950,49
Valor Pago R$ 2.950,49
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL REFERENTE A DEBITOS DESTE MUNICIPIO. CODIGO UNICO: 0320609-2.
CPF do Ordenador ***947523**
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL REFERENTE A DEBITOS DESTE MUNICIPIO. CODIGO UNICO: 0320609-2.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/12/2022 9 1 2.950,49
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/12/2022 2.950,49