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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1223020
Data de emissão 23/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 785,00
Valor Liquidado R$ 785,00
Valor Pago R$ 785,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO REABASTECIMENTO DE TONER E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA E PERIFERICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.
CPF do Ordenador ***552513**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEX LOPES DA SILVA 04747713344
CPF/CNPJ ***520600001**
Endereço 10AV CAVALCANTE, 0, OLHO DAGUA, CEP:64895000
Cidade BREJO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO REABASTECIMENTO DE TONER E ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA E PERIFERICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 785,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 785,00