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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho110020
Data de emissão10/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 71.280,00
Valor LiquidadoR$ 48.319,29
Valor PagoR$ 48.319,29
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***947523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (RBF-RET DARF), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/12/2022 9 1 1.474,49
10/11/2022 9 1 1.474,49
10/10/2022 9 1 1.474,49
09/09/2022 9 1 1.474,49
10/08/2022 9 1 1.474,49
29/07/2022 9 1 1.474,49
12/07/2022 9 1 1.003,71
23/06/2022 9 1 500,00
10/06/2022 9 1 3.227,44
10/05/2022 9 1 3.201,38
10/05/2022 9 1 6.859,91
08/04/2022 9 1 6.859,91
10/03/2022 9 1 5.940,00
10/02/2022 9 1 5.940,00
10/01/2022 9 1 5.940,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
005968 09/12/2022 1.474,49
005788 10/11/2022 1.474,49
005101 10/10/2022 1.474,49
004655 09/09/2022 1.474,49
003856 10/08/2022 1.474,49
003631 29/07/2022 1.474,49
003246 12/07/2022 1.003,71
003145 23/06/2022 500,00
002874 10/06/2022 3.227,44
002532 10/05/2022 3.201,38
002032 10/05/2022 6.859,91
001517 08/04/2022 6.859,91
001286 10/03/2022 5.940,00
000510 10/02/2022 5.940,00
000382 10/01/2022 5.940,00