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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102001
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 600,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***605779**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (37519-5), NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoGESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/06/2025 9 1 9,78
30/05/2025 9 1 101,52
20/05/2025 9 1 12,69
30/04/2025 9 1 114,21
28/03/2025 9 1 126,90
12/03/2025 9 1 12,69
27/02/2025 9 1 114,21
10/02/2025 9 1 12,00
30/01/2025 9 1 96,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003759 0000009 02/06/2025 9,78
003284 0000008 30/05/2025 101,52
003283 0000007 20/05/2025 12,69
002377 0000006 30/04/2025 114,21
001678 0000005 28/03/2025 126,90
001677 0000004 12/03/2025 12,69
001025 0000003 27/02/2025 114,21
001024 0000002 10/02/2025 12,00
000462 0000001 30/01/2025 96,00